Створення розрахунку коригування на купівлю: повернення товару

Загальний порядок створення Розрахунку коригування на купівлю розглянуто в окремому файлі Створення розрахунку коригування на купівлю: загальний порядок. В даному файлі розглядається порядок створення розрахунку на проведення коригувань у випадку повернення товару постачальнику.

У підсистемі Бухгалтерський та податковий облік / Книга покупок/продажів в модулі Розрахунок коригувань на купівлю створити новий розрахунок. На закладці Специфікація виділити необхідний для коригування рядок. По клавіші Ins відкривається вікно Коригування. В полі Причина зі списку обрати код 103. Повернення товару або авансових платежів. Натиснути кнопку ОК.

Увага: В довіднику Причин коригування збережені коди 302-304, які вже не діють з 01.10.2021 р. Це зумовлено виникненням потреби редагування/створення розрахунків коригування в минулих періодах.

У вікні Коригування нижче в рядку Кількість в частині Відхилення +/- зазначити кількість, що належить до повернення, із знаком від’ємно. Результат розраховується автоматично. Натиснути кнопку ОК.

У вікні розрахунку по позиції, за якою відбулось коригування, з’явились записи із знаком від’ємно.

Формування бухгалтерських проводок. Для формування бухгалтерських проводок необхідно зробити наступні дії:

На панелі інструментів обрати іконку ДТ/КТ синього кольору.

  • У вікні Введення/Модифікація проводок по документу у полі Типова операція обрати зі списку операцій необхідну типову операцію, а саме Коригування податкового кредиту з ПДВ.

  • Обрати на панелі інструментів іконку ДТ/КТ зеленого кольору.

  • Провести операцію по документу по кнопці ОК.

Закрити документ. У реєстрі документів Розрахунки коригування на купівлю сформований і проведений розрахунок відображається жирним шрифтом із статусом Проведений.

Одночасно Розрахунок коригування з'являється в податковій накладній, по котрій виконується коригування, на закладці Коригування.

Також Розрахунок коригування буде відображений в реєстрі документів Журнал обліку придбання товарів (робіт, послуг) із типом Корегування (Корр.).

Друк документу. Для виведення документу на друк необхідно у реєстрі документів відкрити потрібний розрахунок коригування подвійним натиском лівої кнопки миші або клавішею Enter. По пункту меню Документ/Друк обрати необхідний звіт та задати відповідні параметри для формування звіту.

У формі, призначеної для друку, відкоригована позиція відображається в графі 7 (кількість, об’єм, обсяг) із знаком від’ємно.