Формування нарядів по відрядній системі оплати праці (метод 94 Наряд 2)

Формується бригадний наряд у системі Облік персоналу/ Облік праці й заробітної плати/ Документи в модулі Документи.

У реєстрі документів у полі Період обрати поточний період.

У полі Журнал по клавіші F3 обрати налаштований журнал або пункт Документи без журналу.

По пункту меню Реєстр / Створити або по клавішіInsertстворити документ. Заповнити реквізити документу для формування наряду.

У полі Вид оплати по клавіші F3 обрати вид оплати - в нашому випадку код 07Наряд 2 .

Примітка: Назва виду оплати може бути іншою.

Натиснути кнопку ОК.

Поле Найменування заповнюється автоматично.

Поле Номер заповнюється автоматично, якщо налаштована автонумерація.

У полі Підрозділ по клавіші F3 обрати підрозділ та натиснути кнопку ОК.

Документ відображається в реєстрі зі статусом Відкритий. Відкрити документ клавішею Enter.

Наряд 2 має закладки Роботи, Бригада, Табель. Заповнення наряду починати з закладки Робота.

У полі Підрозділ по клавіші F3 обрати підрозділ .

У полі Рахунок по клавіші F3 обрати рахунок .

Якщо наряд формується за певним замовленням, то в колонці Замовлення по клавіші F3 обрати певне замовлення.

У колонці Операція по клавіші F3 обрати необхідну операцію та натиснути кнопку ОК.

У полі Кількість операцій встановити кількість вручну.

Поле Розцінка заповнюється автоматично, але є можливість внесення змін.

Поле Сума розраховується автоматично.

Сформувати всі операції по наряду.

Після формування усіх операцій перейти на закладку Бригада.

Для вибору працівників, яким буде нараховано заробітну плату, встановити курсор у полі Таб.№ та по клавіші F3 або по пункту меню Реєстр/ Вибір працівників за списком обрати співробітників. Наряд дає можливість вільного вибору працівників, які не обов’язково є членами певної бригади.

Встановити відмітки біля прізвищ осіб та натиснути кнопку ОК.

Якщо вибір завершено, то натиснути кнопку Так, якщо продовжити, то натиснути кнопку Продовжити.

Встановлення параметрів та днів роботи працівників по наряду проводиться по пункту меню Реєстр/Дані для розрахунку або комбінації клавішCtrl+R.

Вікно Дані для розрахунку має дві закладки: Параметри і Робочі дні.

На закладці Робочі дні встановити позначки на днях роботи бригади по цьому наряду. Наряд 2 дозволяє вибирати конкретні дні роботи, або формувати наряд за весь місяць чи на певні календарні дні.

На закладці Параметри встановити позначки біля певних параметрів. Наприклад, обрати Розподіляється: Заробітна плата, а При розподілі враховується: Тариф і Відпрацьований час. Натиснути кнопку ОК.

Проведення розрахунку проводиться по пункту меню Реєстр/ Розрахунок по сумі або комбінації клавіш Shift+F3.

За кожним працівником буде розрахована сума заробітної плати з врахуванням КТУ, якщо попередньо було внесено КТУ по кожному працівнику вручну.

Якщо необхідно виділити суму по тарифу та приробіток, то необхідно обрати Розподіляється: Приробіток, а При розподілі враховується: Тариф і Відпрацьований час. Натиснути кнопку ОК.

По кожному працівнику окремо буде зазначено суму За тарифом (без КТУ) та сума Приробітку (з урахуванням КТУ).

По пункту меню Вид/Розподіл або комбінації клавіш Alt+2 є можливість отримання інформації з нарахування заробітної плати в розрізі тарифу та приробітку.

По пункту меню Вид/Розподіл або комбінації клавіш Alt+3 є можливість отримання інформації з нарахування заробітної плати за кожним працівником.

По пункту меню Вид/Розподіл або комбінації клавіш Alt+4 є можливість отримання інформації з нарахування заробітної по наряду кожному працівнику і в цілому по наряду.

Для закриття наряду встановити позначку проти наряду чи декількох та по пункту меню Реєстр/Закрити документ або комбінації клавішAlt+F5провести закриття документу. Для підтвердження закриття документу натиснути кнопку ОК. Наряд має статус – Закритий.

Інформація із наряду рознесена по Розрахункових листах працівників.