Виплата зарплати через банк

Виплата зарплати через банк проводиться в системі Облік персоналу / Облік праці й заробітної плати у групі модулів Відомості на виплату у модулі Списки на перерахування.

Для виплати зарплати через банк необхідно виконати наступні дії:

У полі Період вибирати період – поточний місяць.

У полі Журнал вибирати необхідний журнал. Якщо журналів в системі не створено, всі документи створюються в журналі Документи без журналу.

Увага: Вид журналу Всі журнали використовується тільки для перегляду. Створювати документи в цьому журналі неможливо.

Для формування списків на перерахування натиснути комбінацію клавіш Ctrl+D або пункт меню Реєстр / Сформувати документи.

Заповнити поля вікна Формування списків на перерахування:

  • Вибрати Вид оплати -- Виплата зарплати.
  • Вказати Найменування. Найменування зазначайте так, щоб однозначно знати, що в даному документі (для можливості в подальшому швидкого пошуку необхідного Вам документу).
  • Вибрати Спосіб перерахування - Банк.
  • Встановити необхідні параметри для формування:
    • По підприємству – зазначається, якщо виплата проводиться на один банк
    • По регіонах/банках – зазначається, якщо виплата проводиться на декілька банків

При необхідності встановлюється порядок округлення виплачуваних сум.

Якщо виплата зарплати проводиться без використання авансу – тобто заробітна плата за 1 половину місяця та заробітна плата за 2 половину місяця необхідно:

Для виплати фактичної заробітної плати за першу половину місяця потрібно перейти на вкладку Виплата.

Відмітити, що зарплата розраховується, за частину місяця на число та проставити його. Наприклад, 15. Натиснути кнопку ОК.

Якщо проводиться виплата в кінці місяця або за другу половину місяця закладка Виплата не заповнюється

Сформований документ відображається в реєстрі списків на перерахування зі статусом Відкритий. При необхідності дані в документі можна змінити.

Увага: Редагування і видалення документу виконується тільки в статусі Відкритий.

По пункту меню Реєстр / Закрити документ документ необхідно закрити, дані виплати потраплять в розрахунковий листок працівника. У вікні на підтвердження натиснути кнопку ОК.

Документ змінив статус на Закритий.